亚博足彩app_亚博国际平台-官网

 
亚博足彩app:办公室2018年度部门决算
【字体: 字体颜色 更新时间:2019-7-26 14:52:16 】

   

第一部分:亚博足彩app:办公室概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分:亚博足彩app:办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:亚博足彩app:办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:亚博足彩app:办公室概况

一、  主要职能

贯彻国家和自治区房改方针、政策;负责制定房改方案和配套政策,并组织实施;会同有关部门测算和拟定公有住房出售价格,调整公有住房租金标准;负责职工集资建房方案,职工住房货币化分配方案、公有住房上市审批;其他住房资金管理和审批;经济适用住房开发计划编制及实施。根据职责要求,市房改办积极开展公有住房出售、职工全额集资建房以及房改房上市的审批和经济适用住房的开发建设工作,为解决中低收入家庭的住房问题做出了应有贡献。

二、  部门决算单位构成

亚博足彩app:办公室 

 

 

第二部分:亚博足彩app:办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 417.37

一、一般公共服务支出

 294.47

二、事业收入

 0

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 7.62

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 7.6500

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 29.2000

 

 

八、住房保障支出

 86.0500

本年收入合计

424.99

本年支出合计

 417.37

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 0

 上年结转

 1.54

年末结转与结余

 23.06

 

 

基本支出结转

 23.06

收入总计

440.43

支出总计

 440.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

424.99

417.37

 

 

 

 

7.62

201

 一般公共服务支出

302.09

294.47

 

 

 

 

7.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

302.09

294.47

 

 

 

 

7.62

2010301 

行政运行

296.09

288.47

 

 

 

 

7.62 

2010302

 一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

7.65

7.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.65

5.65

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.65

5.65

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

2

2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.2

29.2

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.2

29.2

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.23

17.23

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

11.97

11.97

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.05

86.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.48

22.48

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.48

22.48

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

63.57

63.57

 

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

63.57

63.57

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

417.37 

351.80 

65.57

 

 

 

201

一般公共服务支出 

294.47 

2,94.47 

0.00 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

294.47 

294.47 

0.00 

 

 

 

  2010301

行政运行 

288.47 

2,88.47 

0.00 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务 

6

6

0.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

7.65 

5.65

2

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

5.65

 5.65

0.00

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休 

5.65

5.65

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业 

2

0.00

 2

 

 

 

2080105

残疾人就业和扶贫 

2

0.00

 2

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.20

29.20

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.20

29.20

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.23

17.23

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

11.97

11.97

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

86.05

22.48

63.57

 

 

 

22102

住房改革支出

22.48

22.48

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

22.48

22.48

0.00

 

 

 

22103

城乡社区住宅

63.57

0.00

63.57

 

 

 

2210302

住房公积金管理

63.57

0.00

63.57

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

417.37 

一、一般公共服务支出

18

294.47 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

7.65

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

29.2

 ,

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

86.05 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

424.99

本年支出合计

29

417.37

年初财政拨款结转和结余

13

15.44 

年末结转和结余

30

23.06

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

440.433 

合计

34

440.43

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

417.37 

351.80 

65.57

201

一般公共服务支出 

294.47

294.47

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

294.47

294.47

0.00

  2010301

行政运行 

288.47

288.47

0.00

 2010302

一般行政管理事务 

6

6

0.00

208

社会保障和就业支出 

7.65

5.65

2

20805

行政事业单位离退休 

5.65

5.65

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休 

5.65

5.65

0.00

20811

残疾人事业 

2

0.00

2

2080105

残疾人就业和扶贫 

2

0.00

2

210

医疗卫生与计划生育支出

29.20

29.2

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.20

29.2

0.00

2101101

行政单位医疗

17.23

17.23

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.97

11.97

0.00

221

住房保障支出

86.05

22.48

63.57

22102

住房改革支出

22.48

22.48

0.00

2210201

住房公积金

22.48

22.48

0.00

22103

城乡社区住宅

63.57

0.00

63.57

2210302

住房公积金管理

63.57

0.00

63.57

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

299.350

302

商品和服务支出

46.80

30101

  基本工资

93.63

30201

  办公费

1.90

30102

  津贴补贴

59.21

30202

  印刷费

0.42

 30103

 奖金

42.97

30203

咨询费

0.00

  30104

  伙食补助费

14.40

30204

手续费

 

0.00

 

30105

绩效工资

0.00

3.0205

水费

0.44

30206

电费

1.54

30207

邮电费

4.136

30106

机关事业单位基本养老保险费

37.46

30208

取暖费

0.24

30209

物业管理费

0.00

30210

差旅费

7.48

30107

职业年金缴费

0.00

30211

因公出国(境)费用

0.00

30212

维修(护)费

0.42

30108

职工基本医疗保险缴费

17.23

30213

租赁费

0.00

30214

会议费

0.42

30109

公务员医疗补助缴费

11.97

30215

培训费

0.54

30216

公务接待费

0.40

30217

专用材料费

0.70

30110

其他社会保障缴费

0.00

30218

被装购置费

0.00

30219

专用燃料费

0.00

30220

劳务费

0.00

30111

住房公积金

22.48

30221

委托业务费

0.00

30222

工会经费

2.84

30223

福利费

0.42

30112

医疗费

0.00

30224

公务用车运行维护费

0.00

30225

其他交通费用

19.86

30113

其他工资福利支出

0.00

30226

税金及附加费用

0.00

30227

其他商品和服务支出

5.04

303

对个人和家庭的补助

5.65

310

其他资本性支出

0.00

30301

  离休费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30302

  退休费

0.00

  ……

  ……

0.00

30303

退职(役)费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

5.4

30306

救济费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30311

其他对个人和家庭的补助支出

0.25

  ……

  ……

0.00

 

 

 

307

债务付息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

  赠与

0.00

 

 

 

  ……

  ……

0.00

人员经费合计

 

公用经费合计

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4000 

 

 

 

 

0.4

0.4

 

4 

 

 

0.4

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

亚博足彩app:办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


 

第三部分:亚博足彩app:办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入424.99万元,其中本年收入424.99万元, 2017年度决算数490.92万元同比减少65.93万元,下降13%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入417.37万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数471.16万元减少53.79万元,下降11%,主要原因是我单位在2018年度开展的专项项目支出数量有所减少。

2.无事业收入。

3.无经营收入

4.其他收入7.62万元,为预算单位在财政拨款收入

之外取得的银行利息收入

5.无用事业基金弥补收支差额情况

6.无上年结转和结余

(二)本部门2018年度总支出417.37万元,其中本年支出417.37万元, 2017年度决算数481.36万元同比减63.99万元,下降13%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)294.47万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等方面的项目支出。

2017年度决算数222.07万元同比增加80.02万元,增长36%,主要原因是工资定额及商服定额的各类项目指标的提高。

2.社会保障和就业支出(类)7.65万元,主要用于我列支单位离退休职工的工资福利及残疾人保障金。

2017年度决算数5.40万元同比增加2.25万元,增长42%,主要原因是退休职工的福利有所提高。

3医疗卫生与计划生育支出(类)29.20万元:主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

2017年度决算数21.57万元同比增加7.63万元,增长35%,主要原因是在编职工的各类保险基数有所提高。

4.住房保障支出(类)86.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及住房改革方面的各类项目支出。

2017年度决算数232.33万元,同比减少146.28万元,减少63%,主要原因是我单位在2018年度开展的专项项目支出数量有所减少。

5.无结余分配

6.无年末结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

亚博足彩app:办公室2018年度一般公共预算支出417.37万元,2017年度决算数481.36万元同比减少63.99万元,下降13%其中:基本支出351.80万元,项目支出65.57万元。

亚博足彩app:办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为584.45万元,支出决算为417.37万元,完成年初预算的71%

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为262.89万元,支出决算为294.47万元,完成年初预算的112%主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等方面的项目支出。

2017年度决算数222.07万元同比增加72.40万元,增长33%

2.社会保障和就业支出(类)7.65万元,主要是用于单位离退休职工的相关费用

2017年度决算数5.40万元同比增加2.25万元,增长42%

3医疗卫生与计划生育支出(类)29.20万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

2017年度决算数21.57万元同比增加7.63万元,增长35%

4.住房保障支出(类)86.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及住房改革方面的各类项目支出。

2017年度决算数232.33万元同比减少146.28万元,下降63%

5.无结余分配

6.年末结转和结余23.06万元,为以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数1.74万元增加21.32万元,增长1225%,主要原因是年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出417.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出247.67万元,完成年初预算273.84万元的90%2017年度决算数184.32万元增加63.35万元,增长34%

(二)商品和服务支出46.80万元,完成年初预算38.38万元的122%2017年度决算数37.75万元增加9.05万元,增长24%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

亚博足彩app:办公室2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.4万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数对比无增减,执行预算率100%;较2017年支出决算数0.42万元减少了0.02万元,主要是因为预算定额的变动。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排亚博足彩app:办公室机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.40万元,国内公务接待批次3次,11/次。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出46.80万元,比2017年的37.75万元增加了9.05万元,增长24%。主要原因是:主要是因为预算定额的变动

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额51.81万元,其中:均为政府采购货物支出51.81万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8.45万元,自评覆盖率达到100%

组织对“房改信息系统运行维护专项费用”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8.45万元。从评价情况来看,我办2018年度实施完成的“房改信息系统运行维护专项费用”的绩效指标完成情况较好,主要分为产出指标、效益指标两部分,其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四部分,按质按量高标准的完成实施了项目工作的开展,与原申报的绩效目标一致;效益指标包括社会效益指标及服务对象满意度指标两部分,取得了全市各单位及部门、外来办事人员的一致好评,与原申报的绩效目标一致。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8.45 万元。从评价情况来看,完成情况较好。项目经市工信委、财政局审核通过后,通过公开招投标的方式,由区内外五家软件公司进行了两轮软件项目招投标。由中山置信软件公司中标,在软件研发过程中又针对我办房改业务开展情况调整增加了三个业务数据需求,并在20185月再次通过了工信委组织的专家验收组的验收。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,房改信息系统运行维护专项费用项目自评得分为100分。下一步改进措施:我办计划在软件试运行通过后,在全市12县房改部门推广使用该软件,做到市县房改数据实时共享,提高部门的办事效率、缩短办事流程时间、更好地为广大市民群众服务。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

亚博足彩app:办公室

2019726

 

 
打印此文  关闭窗口

 
Copyright©2007 广西亚博足彩app:办公室网站 亚博足彩app_亚博国际平台-官网.
地址:广西桂林市西城步行街20号 亚博足彩app_亚博国际平台-官网
网站备案:桂ICP备06014618号 技术支持:桂林市金源通信有限公司 | 网站标识码:4503000043

桂公网安备 45030402000092号